問題已解決

月末增值稅需要做什么賬務(wù)處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)計提嗎?

84784970| 提問時間:05/27 17:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,增值稅的話,就是銷項和進(jìn)項差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅就行
05/27 17:52
84784970
05/27 17:57
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 可以這樣做賬務(wù)處理嗎,還是直接做第二個分錄?
小鎖老師
05/27 21:41
可以,這樣做分錄就沒問題的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~