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月末增值稅需要做什么賬務(wù)處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)計提嗎?

84784970| 提問時間:05/27 17:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,增值稅的話,就是銷項和進(jìn)項差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就行
05/27 17:52
84784970
05/27 17:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可以這樣做賬務(wù)處理嗎,還是直接做第二個分錄?
小鎖老師
05/27 21:41
可以,這樣做分錄就沒問題的
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