問題已解決
月末增值稅需要做什么賬務(wù)處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)計提嗎?
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速問速答您好,增值稅的話,就是銷項和進(jìn)項差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅就行
05/27 17:52
84784970
05/27 17:57
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
可以這樣做賬務(wù)處理嗎,還是直接做第二個分錄?
小鎖老師
05/27 21:41
可以,這樣做分錄就沒問題的
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