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老師您好,季度月銷售額不超過30萬,我把稅額記到營業(yè)外收入里了免稅稅額500元,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時免稅稅額500元匯算清繳調(diào)增是不是500元交稅啊?

84784984| 提問時間:05/27 11:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是需要交稅的,這個的
05/27 11:37
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