問題已解決

老師之前月份我有筆賬紅沖的賬分錄做錯了,借管理負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費進項負(fù)數(shù),貸銀行負(fù)數(shù),這個銀行能做成負(fù)數(shù)嗎

84784988| 提問時間:05/26 17:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,可以的呀,這個分錄做了,還有一個正確分錄是銀行正,一正一負(fù)不影響的
05/26 17:45
84784988
05/26 17:46
我聽說銀行存款不能紅沖,不能做成負(fù)數(shù)
廖君老師
05/26 17:47
您好,沒有這種文件的,我們是調(diào)整,一正一負(fù)
84784988
05/26 17:48
我做的都是負(fù)數(shù)
廖君老師
05/26 17:49
您好,那不行,銀行本來余額對的,我們2個負(fù),余額要不對了,一正一負(fù)才行
84784988
05/26 17:51
余額是對的,我紅沖的發(fā)票,對方給我退回款了,我第一條問題分錄寫著呢
廖君老師
05/26 17:52
哦哦,明白,這個不是調(diào)整,那不要寫負(fù) 借管理負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費進項負(fù)數(shù),借銀行(正) 全在借方
84784988
05/26 17:54
我已經(jīng)做了那是之前的月份的,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整過來
廖君老師
05/26 17:58
您好,不用調(diào)了,余額又沒錯,當(dāng)月就調(diào)一下
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