問題已解決

老師,代賬公司做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是按照出貨的明細(xì)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是根據(jù)購(gòu)貨結(jié)轉(zhuǎn),購(gòu)進(jìn)多少他就結(jié)轉(zhuǎn)多少,或者根據(jù)收入的總金額或者增值稅對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本,有的時(shí)候成本倒掛了。這樣做的賬可以的嗎?

84784956| 提問時(shí)間:05/26 16:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這么結(jié)轉(zhuǎn)肯定是不行的,這么結(jié)轉(zhuǎn)是不對(duì)的。
05/26 16:59
84784956
05/26 17:03
如果根據(jù)銷售明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)月都的交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)是不是可以減少交增值稅?
東老師
05/26 17:05
增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有太大關(guān)系,增值稅是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
84784956
05/26 17:11
對(duì)對(duì),這樣做出來(lái)的報(bào)表都是不準(zhǔn)的吧,存貨和利潤(rùn)都是有問題的吧,可以少交企業(yè)所得稅?
東老師
05/26 17:12
對(duì)他多結(jié)轉(zhuǎn)成本就是為了少交企業(yè)所得稅。
84784956
05/26 17:20
應(yīng)付職工薪酬借方余額,一直沒平賬,這要怎么平賬?跨年了的,補(bǔ)提可以了?
東老師
05/26 17:22
這個(gè)是少計(jì)提了嗎,這個(gè)金額有補(bǔ)提一下
84784956
05/26 17:27
對(duì),計(jì)提少了,跨年的可以一次性直接補(bǔ)計(jì)提不?以前個(gè)稅是按計(jì)提的金額報(bào)的,是不是也要補(bǔ)交個(gè)稅?如果一直掛著有什么影響
東老師
05/26 17:29
對(duì),比如說多發(fā)工資少申報(bào)個(gè)稅了,該補(bǔ)也得去補(bǔ)
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