問題已解決
老師,我做23年的匯算清繳,就是第一個風險提示,我門都是銷售服務業(yè),所以人員工資我都做費用去了,所以成本是0 第二個異常是我把無票支出填增了,寫在第30行,但是也有風險提示,這個怎么回事啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第一個因為你沒有成本,所以他提示
第二個那你填寫了30行,所以他提示風險
05/25 17:49
84784947
05/25 17:55
但是提交不了
84784947
05/25 17:55
那如果都是正常的可以合理的解釋,那報表怎么提交不了啦,是哪塊有問題嗎?
郭老師
05/25 17:57
確定
然后你看下是不是成功了
84784947
05/25 17:58
確定,申報不了
84784947
05/25 18:01
是不是無票支出不能填那里啊還是啥問題哈
郭老師
05/25 18:08
填寫成本
修改去年的數(shù)據(jù)
你把第一個修改了就可以
84784947
05/25 18:11
什么意思?就是把費用里面的人工調(diào)成為成本嗎?那這樣會不會涉及到調(diào)去年賬本呢
郭老師
05/25 18:14
對的是的,需要修改呀,要不你報不了,你有收入就會有成本
84784947
05/25 18:17
那如果調(diào)去年的成本,那我23年的報表是不是全部都要修改啊
郭老師
05/25 18:17
你好
是的,是這么做的
84784947
05/25 18:25
謝謝老師,那我該怎么調(diào)這個分錄呢,是用以前年度損益調(diào)整來嗎?分錄是怎么做呢
郭老師
05/25 18:26
借主營業(yè)務成本借管理費用負數(shù)
84784947
05/25 18:29
你的意思是直接反結賬到12月,直接一筆分錄帶過嗎?那12之前的數(shù)據(jù)不動,后期修改也只用修改12月的報表,是這樣嗎?
郭老師
05/25 18:32
你好,那你改了十二月份的會不會你當月的收入小于成本?你是不是應該按月去修改???
84784947
05/25 18:34
老師,但是我寧外一個公司也是本年成本為0啊,收入290多萬,但是沒有出現(xiàn)這種不讓提交的情況啊
郭老師
05/25 18:34
我們這邊也可以
提交
不清楚什么原因
84784947
05/25 18:36
是不是因為調(diào)增的原因導致的呢?或者是無票支出不能填到A105000納稅調(diào)整明細表的第30行呢?
郭老師
05/25 18:41
調(diào)增30行也沒有問題的
調(diào)增這個不是強制的
84784947
05/25 20:14
老師,那我如果現(xiàn)在重新調(diào)成本,那我是先把1-12月報表改了,還是先把匯算清繳做了,在改稅務里面的報表呢?
郭老師
05/25 20:18
都可以
你看下不修改預繳能申報不
不知道你稅務局系統(tǒng)設置
他和第四季度比對不
閱讀 10612