問題已解決

老師,接個(gè)爛賬,庫(kù)存和財(cái)務(wù)系統(tǒng)都沒跟上,整理流水出來,欠供貨商100多萬,賬面欠200多萬(所了解原因是上庫(kù)存系統(tǒng)前的庫(kù)存,盤庫(kù)時(shí)分不清的全部又入了一邊,)系統(tǒng)起初沒庫(kù)存,財(cái)務(wù)更無從查起,老板讓給平了,這樣要如何平,才合適呢?謝謝老師

84784952| 提問時(shí)間:05/25 14:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,整體核查一下哪些科目是不對(duì)的,一起調(diào),現(xiàn)在是應(yīng)付差異,看應(yīng)收有沒有差異呢,庫(kù)存不也對(duì)不上么,各科目有差異的如果能借貸抵掉一些就悄悄抵一點(diǎn),這個(gè)調(diào)整的金額也實(shí)在是太大了
05/25 14:39
84784952
05/25 14:42
應(yīng)收基本都對(duì)上了,是因?yàn)楸灸曛貜?fù)入庫(kù),還有年初庫(kù)存也又給掛賬的原因
84784952
05/25 14:44
存庫(kù)目前應(yīng)該是通過盤盈盤虧給處理的
廖君老師
05/25 14:50
您好,如果只有應(yīng)付有差異,應(yīng)付不付是?營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)并入利潤(rùn)表的,我看還是還掛在? 其他應(yīng)付款-老板,在年末還是查不清,欠款對(duì)不上就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
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