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員工墊付了錢買辦公用品, 拿發(fā)票回來報(bào)銷 ,這邊從公賬給他轉(zhuǎn)了報(bào)銷款 ,分錄要怎么做呢

84785003| 提問時(shí)間:05/25 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
05/25 14:05
84785003
05/25 14:09
這樣是嗎
鄒老師
05/25 14:09
你好,是的,是這樣的
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