問題已解決

老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前任去年8月份有一筆收入未交增值稅,現(xiàn)在我賬務(wù)上要怎么處理呢,謝謝老師

84784984| 提問時間:05/24 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時賬上做了收入,但是沒有申報增值稅銷售額,是這個意思嗎?
05/24 20:59
84784984
05/25 08:20
是的老師,賣廢料的當(dāng)時計入了營業(yè)外收入
郭老師
05/25 08:22
借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配為分配利潤, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 修改更正之前的增值稅申報表
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