問(wèn)題已解決

老師,我在報(bào)4季度企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了后面更正多交了會(huì)計(jì)分錄該怎么做

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:05/23 15:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
05/23 15:34
84785007
05/23 15:36
我當(dāng)時(shí)是要按實(shí)際報(bào)表上的計(jì)提還是按繳款的計(jì)提呢?
84785007
05/23 15:37
我現(xiàn)在匯算是要補(bǔ)稅的
劉艷紅老師
05/23 15:37
按繳款的來(lái)計(jì)提就可以了
84785007
05/23 15:40
那我在24年銀行扣款的時(shí)候就按您說(shuō)的分錄做嗎?那我匯算補(bǔ)稅怎么做?
劉艷紅老師
05/23 15:42
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
劉艷紅老師
05/23 15:42
這個(gè)就是補(bǔ)稅和交的分錄
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