問題已解決

企業(yè)22年,23年都是虧損的,做匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了19萬,但調(diào)增完應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù),只是從-31變成了-11,這個我應(yīng)該做什么賬務(wù)處理來讓我賬上的利潤也變成-11呢

84785002| 提問時間:05/23 13:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要做賬務(wù)處理的,一個是會計利潤,一個是稅法利潤。
05/23 13:53
84785002
05/23 13:56
正常我調(diào)出來的40%業(yè)務(wù)招待費不是應(yīng)該叫所得稅么。第二年我會做以前年度調(diào)整,現(xiàn)在因為企業(yè)兩年都是虧損的,調(diào)整后還是虧損的,我應(yīng)該做一筆調(diào)整額以前年度損益吧
郭老師
05/23 13:59
你好,調(diào)增之后有利潤的才交所得稅,你沒有利潤的不需要交,不需要做以前年度損益調(diào)整。因為這個是實際的業(yè)務(wù),這是調(diào)表不調(diào)賬。
84785002
05/23 14:00
那表怎么調(diào)分錄怎么做
郭老師
05/23 14:00
調(diào)表不調(diào)賬, 賬上不用調(diào)整。 賬上是會計利潤,你匯算清繳是稅法的利潤。
84785002
05/23 14:01
什么都不做我賬上的利潤和稅局系統(tǒng)里的利潤總額數(shù)據(jù)不就不一致了么
郭老師
05/23 14:02
一個會計利潤一個稅法利潤不是嗎?
84785002
05/23 14:03
對啊,那我下次在稅局系統(tǒng)上報送財務(wù)報表數(shù)據(jù)按什么填表
郭老師
05/23 14:17
會計上的 還是調(diào)整之前的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~