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增值稅的計提及繳納分錄

84784988| 提問時間:05/23 13:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是??1、計提,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;2、下月繳納,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款;3、如果上月已交稅金,上月交,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款;
05/23 13:36
84784988
05/23 13:45
出口退稅計提和繳納的分錄
小鎖老師
05/23 13:46
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等   貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等   貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品   3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)   主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
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