問題已解決
老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?麻煩寫一下
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
05/22 15:06
家權(quán)老師
05/22 15:12
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
家權(quán)老師
05/22 15:16
后期發(fā)票沒得就不需要做處理
84785009
05/22 15:10
發(fā)票還沒到該怎么處理?
84785009
05/22 15:14
上月已經(jīng)暫估過,我的意思是本月發(fā)票還沒到要不要把上月暫估的庫存商品和成本紅沖了
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