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老師,公司想注冊一個勞務(wù)派遣公司,由勞務(wù)公司給派遣員工發(fā)放工資,沒有進(jìn)項發(fā)票的情況下,公司怎么繳稅?還有勞務(wù)派遣公司是注冊一般人好還是小規(guī)模好?還有這個稅率是多少?都應(yīng)該繳哪些稅?有沒有想關(guān)的稅收優(yōu)惠?

84785017| 提問時間:05/22 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,它可以差額交稅,收入減去成本,這個余額除以1.05×5%,按照這個來繳納增值稅。它的進(jìn)項就是工資社保,簽訂勞動合同的一定要繳納社保。三納稅人小規(guī)模都是這個政策,如果你銷售額不高的情況下,可以選擇小規(guī)模。
05/22 11:34
郭老師
05/22 11:34
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費(fèi)、殘保金。
84785017
05/22 11:54
老師,勞務(wù)派遣公司不是簽勞務(wù)合同嗎? 如果注冊一般人也可以差額計稅?差額計稅的話可以開專票嗎?
郭老師
05/22 11:57
你好,你和你的客戶簽訂的是勞務(wù)合同、勞務(wù)派遣合同,然后你和你的員工簽訂的是勞動合同。如果簽勞務(wù)合同的話,個人得去給你開發(fā)票。
郭老師
05/22 11:57
可以啊,差額差額開專票可以的。
84785017
05/22 13:46
公司給勞務(wù)公司付的錢應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
05/22 13:47
借業(yè)管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)等,根據(jù)收益部門來 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸,銀行存款
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