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老師,退了去年的印花稅,但沒有退到公賬上,4月份要交稅時直接就抵扣了 怎么寫分錄?

84784972| 提問時間:05/22 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你借其他應收款 貸營業(yè)外收入減免稅額 然后現(xiàn)在要交的時候,借應交稅費,應交印花稅貸,其他應收款-應收退稅款
05/22 10:45
84784972
05/22 10:59
我的是印花稅重復交了。那現(xiàn)在應該是充回分錄吧,老師?借:應交稅費-印花稅 貸:稅金及附加
宋生老師
05/22 11:01
您好,是的,如果是這樣就是你說的方法
84784972
05/22 11:04
不對呢,老師,我只是重交的印花稅,但我分錄沒有重寫?只是交稅時多交了一筆。那應該怎么寫分錄?現(xiàn)在是是交稅時抵扣了掉了。
宋生老師
05/22 11:07
你好,如果只是多交了,沒有多計提。 就看你交的時候怎么做的憑證。
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