問(wèn)題已解決

老師,生產(chǎn)型增值稅從0到增值賣出物品的那一步,是不是沒(méi)有進(jìn)賬可以抵扣?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 13:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是做出口嗎?
05/21 13:30
宋生老師
05/21 13:33
你好,是的。就是你理解的這樣
84784949
05/21 13:31
不是我是屬于購(gòu)買了供貨商的東西那方 我想了解供貨商是怎么做賬
84784949
05/21 13:32
我方購(gòu)買了供貨商額東西,我們付給供貨商的貨款,是不是對(duì)于供貨商來(lái)說(shuō)就是他的收入,他就需要對(duì)這部分收入進(jìn)賬繳納稅款?
84784949
05/21 13:33
正常來(lái)說(shuō),供貨商賣給我們東西,開(kāi)了票,收的錢就是含稅價(jià),包含了他的不含稅收入和這部分收入對(duì)應(yīng)的增值稅是不是,我應(yīng)該付的是收到發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)數(shù)那個(gè)金額數(shù)給供貨商是不是?
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