問題已解決

2023年12月暫估14.9萬,2024年4月拿來發(fā)票8萬,有人告訴我二者只差需要調增。剛剛有老會計告訴我暫估是不需要發(fā)票的,這部分不用調增,請問這8萬怎么做賬了??

84785037| 提問時間:05/20 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估,借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款多的是這個嗎?如果是的話,借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤8萬。 借,利潤分配,未分配利潤8萬,貸,銀行存款。
05/20 16:58
84785037
05/20 17:03
最后一筆不能直接是成本費用嗎?怎么還要未分配利潤??
84785037
05/20 17:03
是不是不用調增?
郭老師
05/20 17:05
你好,你沒有收到發(fā)票的那一部分需要納稅調增的,因為跨年了,用利潤分配,未分配利潤為什么要做到當年的費用?做當年的費用的話,你不就影響今年的利潤了。
84785037
05/20 17:07
報年報取得還是去年12月的數據啊,這8萬紅沖之后不是應該正常入到成本費用嗎
郭老師
05/20 17:08
你好,你用利潤分配未分配利潤紅沖,然后做的時候也是用利潤分配未分配利潤。因為這個是2023年的,并不是今年的。如果是今年的,你才做今年的成本費用里面。
84785037
05/20 17:12
噢,好的。謝謝老師。但是代賬公司會計說沒票的這部分不用調增怎么弄?。苛硗馕胰ツ暧刑潛p的,在106000表中有體現,但是在年度申報表里面沒有體現是怎么回事了
郭老師
05/20 17:13
什么原因不需要調增?你暫估的是啥業(yè)務?
84785037
05/20 17:14
暫估的是成本啊,建筑公司,小規(guī)模,年收入30萬那種就一個法人自己
郭老師
05/20 17:16
那需要調整的,我需要給你發(fā)政策依據嗎
84785037
05/20 17:17
好的。關鍵是我彌補虧損的數據沒有跳轉到年度報表怎么辦了?這導致會有很多稅費
郭老師
05/20 17:18
國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規(guī)定:企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第六條規(guī)定:企業(yè)應在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。
郭老師
05/20 17:18
今年的虧損沒有出來。
郭老師
05/20 17:18
哪一年的虧損沒有出來?
84785037
05/20 17:24
上一年度的虧損沒出來
郭老師
05/20 17:25
上一年的你去修改上一年的匯算清繳。
84785037
05/20 17:25
好的,現在出來了
郭老師
05/20 17:27
還有其他的什么問題嗎?
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