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老師您好,問一下小規(guī)模稅盤維護費做賬跟借:管理費用,貸:銀行存款,抵扣時跟,應(yīng)交稅費一減免稅額借:管理費用負數(shù),那應(yīng)交稅費借方不是一直有數(shù),這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

84785040| 提問時間:05/20 16:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個抵增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就成
05/20 16:08
84785040
05/20 16:09
這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀
東老師
05/20 16:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款
84785040
05/20 16:11
那應(yīng)交增值稅不是借方一直有數(shù)
東老師
05/20 16:12
應(yīng)交稅費借貸差額最后交稅了就沒有余額了。
84785040
05/20 16:25
我以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致現(xiàn)在借方有一個應(yīng)交增值稅的借方有一個460,貸方減免稅額460,這個要怎么調(diào)整才平
東老師
05/20 16:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款
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