問(wèn)題已解決

你好,老師,如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的發(fā)票是假發(fā)票怎么辦

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:05/20 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那需要納稅調(diào)增,增值稅、所得稅都不能抵扣。
05/20 13:08
84784987
05/20 13:09
那之前的帳要怎么調(diào)
郭老師
05/20 13:11
之前做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了,抵扣了增值稅嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這是以前年度的。
84784987
05/20 13:12
都是普票,沒(méi)有抵扣
84784987
05/20 13:12
只不過(guò)入費(fèi)用了
郭老師
05/20 13:13
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配。未分配利。
84784987
05/20 13:14
應(yīng)付賬款掛哪個(gè)核算科目
郭老師
05/20 13:16
你好,你當(dāng)時(shí)還支付了嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?
84784987
05/20 13:23
是業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)補(bǔ)貼提供的發(fā)票
郭老師
05/20 13:25
你好,賬上別調(diào)整了,納稅調(diào)增就行。修改匯算清繳。
84784987
05/20 13:27
賬上不用管了嗎,調(diào)整匯算清繳就行嗎
郭老師
05/20 13:29
是的是的,因?yàn)槟銓?shí)際已經(jīng)支付了。
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