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老師,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者的未分配利潤和利潤表的凈利潤有沒有勾稽關(guān)系,就是金額是不是相同的

84785000| 提問時(shí)間:05/20 10:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 有勾稽的 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者的未分配利潤,期末減去期初,等于利潤表的凈利潤的
05/20 10:21
84785000
05/20 10:28
但是我的不對(duì),不知道是什么原因
冉老師
05/20 10:29
老師看了,第二張表,期初數(shù)據(jù)怎么沒有填寫的
84785000
05/20 10:33
因?yàn)槭?月份才建賬的新單位
冉老師
05/20 10:34
這樣的話,利潤表是不是有問題的
84785000
05/20 10:38
那是什么地方有問題
冉老師
05/20 10:39
報(bào)表的各個(gè)科目,和科目余額表各個(gè)核對(duì)一下金額,就可以看出來哪個(gè)科目的問題了
84785000
05/20 10:45
難道是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎?因?yàn)檫@個(gè)是首先我們付了一筆勞務(wù)費(fèi)和工資給對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方給退回給我們了,然后做的給結(jié)轉(zhuǎn)在借方,老師你看下對(duì)不對(duì)
冉老師
05/20 10:47
這個(gè)是管理費(fèi)用,反方向結(jié)轉(zhuǎn),期末還有余額嗎
84785000
05/20 11:10
但是在科目余額表已經(jīng)沒有余額了
冉老師
05/20 11:13
這種的話,沒問題的,有沒有對(duì)其他科目的
84785000
05/20 11:14
因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)月付了一筆勞務(wù)費(fèi)和工資給對(duì)方,但是對(duì)方這個(gè)月退回的。 付的時(shí)候分錄 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 本月退回的分類: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后本月的這個(gè)貸方的管理費(fèi)用給結(jié)轉(zhuǎn)到借方去了,你看下是對(duì)的嗎?
84785000
05/20 11:15
剛好這邊退回的金額是30220元,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差額是60440元
冉老師
05/20 11:16
第二次分錄,管理費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù),試試
84785000
05/20 11:17
就是結(jié)轉(zhuǎn)的這一步嗎?
冉老師
05/20 11:19
結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的,是退回的分錄有問題
84785000
05/20 11:19
改了借貸都不平了,沒有改之前的借貸是平的
冉老師
05/20 11:19
本月退回的分類: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)做管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)
84785000
05/20 11:23
那結(jié)轉(zhuǎn)也還是按負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)還是余額表不平
冉老師
05/20 11:24
修改這個(gè)分錄后,重新結(jié)轉(zhuǎn)就沒問題了
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