問題已解決

老師,首先我們付了一筆勞務(wù)費(fèi)給其他單位是做的: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 那現(xiàn)在對方退回: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 那這個管理費(fèi)用還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了

84785000| 提問時間:05/20 09:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那這個管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
05/20 09:32
84785000
05/20 09:34
那是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方還是貸方了
家權(quán)老師
05/20 09:38
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方
84785000
05/20 10:07
意思是把這個管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到貸方是嗎?
家權(quán)老師
05/20 10:13
借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤
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