問題已解決

老師好,去年十月份做稅務(wù)登記的企業(yè) 匯算清繳時填10月以后三個月的數(shù)據(jù)就可以吧

84785028| 提問時間:05/19 13:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
是的了,就是這樣的呢
05/19 13:46
84785028
05/19 13:49
去年營業(yè)收入214100,業(yè)務(wù)招待費184,怎么調(diào)整呢
王曉曉老師
05/19 13:52
限額1:184*60%=110.4.限額2:214100*0.005=1070.5,所以只能扣110.4,需要調(diào)增184-110.4=73.6
84785028
05/19 14:03
這樣的話就在企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中 營業(yè)收入需要加上73.6嗎
王曉曉老師
05/19 14:22
不是,去納稅調(diào)整明細表,業(yè)務(wù)招待費,賬載填184.稅收填110.4.就可以了
84785028
05/19 14:23
好的,謝謝
王曉曉老師
05/19 14:23
不客氣的,加油加油
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~