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老師,我們是生產制造業(yè),我們從外面購買回來的半成品怎么做賬務處理?

84785016| 提問時間:05/19 10:30
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
一樣的先計入原材料,投入生產時轉入生產成本
05/19 10:31
84785016
05/19 10:36
我們的訂單有需要從外面購買的半成品,但是上月月需要半成品還沒有做回來,做成本時已經把這部分的成本做在上個月了,當月才收到上月的半成品,不知道這分錄怎么做了
家權老師
05/19 10:37
跟購入其他原材料一樣,收到貨時才做原材料的科目,領用時正常結轉
84785016
05/19 10:38
不懂您說的意思
家權老師
05/19 10:39
意思是正常跟購入其他材料一樣的處理
84785016
05/19 11:54
老師,我是這樣做的,您看看對不對,借:在途物資,貸:應付賬款,計提當月成本時:借:生產成本,貸:委托加工物資(負數),收到外購入庫,借:委托加工物資,貸:在途物資
家權老師
05/19 11:55
貨都還沒到為啥就結轉成本了呢?那個是虛假的暫估哈
84785016
05/19 12:12
我們做門窗的,框扇組合成一套,但是入貨時間不一樣,框先入庫,公司規(guī)定以框入庫,一整套的成品相當于都入庫了,一部分扇從外購還沒有回來,都要把成本做成當月的成本,這個單價都是固定的,所以會有負數,我們按照生產訂單出庫了,不知道我這樣做分錄有沒有問題
家權老師
05/19 12:32
那么只有按你的思路做了,出庫銷售的時候產品完整就行
84785016
05/19 14:06
那老師,我這么做賬務處理沒問題吧
家權老師
05/19 15:10
沒問題的,可以那樣處理的
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