問題已解決
請問一下,印花稅繳納,就是每月開出去發(fā)票金額的萬分之三嗎?還是開進來和開出去的總額的萬分之三,優(yōu)惠到減半征收。
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速問速答您好,開進來和開出去的總額的萬分之三。減半優(yōu)惠
05/18 18:36
84784978
05/18 18:38
一直是這樣征收嗎?我一直申報的時候就是開出去的金額申報的,那怎么辦啊?
廖君老師
05/18 18:39
您好,快到23年的補在23年12月,稅務(wù)現(xiàn)在在核查了,好多公司收到短信
84784978
05/18 18:41
怎么補?系統(tǒng)沒有放出那個模塊
05/18 18:41
您好,更正申報12月印花稅,
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05/18 18:43
所有公司都是這樣申報印花稅嗎?開進來和開出去的總額基數(shù)繳納印花稅嗎?還是有的公司不是這樣
廖君老師
05/18 18:44
您好,這是規(guī)定呀,是不是都按這個申報當(dāng)然不能保證,查到就是補稅交滯納金,時間長了印花稅的滯納金比稅還高
84784978
05/18 19:03
這必須補嗎?在哪里補啊?去稅局還是自己在電子稅局里補?
廖君老師
05/18 19:07
您好,自己在電子稅局?更正2023年12月印花稅申報表
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05/18 19:08
更正的時候,把全年的補交全部繳納嗎?
廖君老師
05/18 19:09
您好,是的,23年漏申報的全補上,這樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險哇
84784978
05/18 19:15
問題是,補交多少在哪里可以查到?
84784978
05/18 19:16
開進來的普票和專票都得繳納印花稅嗎?按照不含稅還是含稅的價格計提印花稅呢?
廖君老師
05/18 19:27
您好,我們自查去年的收入累計,存貨購入累計是不是都申報印花稅了,金額沒有申報的就更正申報時補上嘛
2.合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
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05/18 19:56
保險合同個租賃合同印花稅是0.1%繳納嗎?有優(yōu)惠嗎?也是減半征收嗎?
廖君老師
05/18 20:00
您好,小微企業(yè)的印花稅都是減半的
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