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老師:上月已經(jīng)抵扣的專票,本月對方說開票有誤,讓我紅沖退回,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,科目分別應(yīng)該怎么寫呢

84784986| 提問時間:05/18 15:00
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黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你這邊給他開出紅字信息表,然后做進項轉(zhuǎn)出。借:費用科目,貸:應(yīng)交稅費—進項轉(zhuǎn)出。等收到正確的發(fā)票再把費用沖減
05/18 15:03
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