當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我于4月底初次應(yīng)聘到公司做內(nèi)賬,5月份公司發(fā)4月份工資,4月份工資沒有計(jì)提,我用的是金碟財(cái)務(wù)軟件,可以在5月份做計(jì)提4月份工資嗎,還是要反結(jié)賬到4月份做一筆計(jì)提呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以的,可以這么做的,返不返結(jié)賬都行。
05/17 17:47
84785009
05/17 17:53
老師,您意思是不用反結(jié)賬也行嗎
郭老師
05/17 17:55
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的
84785009
05/17 17:57
4月份屬于公司籌辦期,計(jì)提4月份的工資應(yīng)進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,這樣做到5月份,行嗎
郭老師
05/17 17:57
你好,5月份你還是籌建期嗎?如果不是的話,最好反結(jié)賬修改。
84785009
05/17 17:57
公司5月2日才正式投資生產(chǎn)
郭老師
05/17 17:59
那你還是反結(jié)賬修改吧,因?yàn)橘~務(wù)處理不一樣。
84785009
05/17 18:11
謝謝老師!
郭老師
05/17 18:14
不用客氣,工作愉快
閱讀 6584