問題已解決

老師,上一年暫估的成本,今年匯算清繳前沒收到發(fā)票,匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)整?會計賬用調(diào)整嗎?

84784964| 提問時間:05/17 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
05/17 17:06
84784964
05/17 17:07
那等收到發(fā)票之后我應(yīng)該怎么處理?
家權(quán)老師
05/17 17:08
? 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84784964
05/17 17:12
那收到發(fā)票當(dāng)年的所得稅應(yīng)該怎么申報呢?上一年沒有稅前抵扣
家權(quán)老師
05/17 17:15
跟收到發(fā)票所得稅無關(guān),匯算以后收到發(fā)票了,又重新匯算當(dāng)年的
84784964
05/17 17:23
那可以在當(dāng)年稅前抵扣嗎
家權(quán)老師
05/17 17:24
增值稅可以在收到發(fā)票當(dāng)年抵扣
84784964
05/17 17:30
老師,我說所得稅。如果上一年調(diào)減成本了,沒有稅前抵扣。那我收到發(fā)票之后沖上年暫估,那我收到發(fā)票當(dāng)年也沒有計入當(dāng)年成本。這張發(fā)票就永遠(yuǎn)起不到所得稅前抵扣的作用了
家權(quán)老師
05/17 17:33
都說了哈,只能在購入的當(dāng)年匯算前扣除。你收到發(fā)票后要重新申報當(dāng)年的匯算
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