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暫估入庫了收不回的進項票…匯算清繳是調(diào)增,還是直接在賬上改分錄呢?

84785031| 提問時間:05/17 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際有購入嗎?如果有購入的話,賬上不用處理,只調(diào)增就行。
05/17 17:00
84785031
05/17 17:00
有 但是我們沒有進項開出去的發(fā)票商品了
84785031
05/17 17:01
以后永遠都收不回來了哦
84785031
05/17 17:03
我們沒有進項發(fā)票,但是實際購入了 對方不給我們開發(fā)票,同時我們也開發(fā)票給了別人 之前都是暫估入庫的 現(xiàn)在是需要改分錄 還是在匯算清繳調(diào)增就行了呢?
郭老師
05/17 17:05
你好,那就不需要做賬務(wù)處理,你只需要調(diào)增就行。
84785031
05/17 17:05
那之后都不需要管這些暫估了嗎?
郭老師
05/17 17:06
你好,你當(dāng)時支付了吧,支付了的話沒有問題。
84785031
05/17 17:07
支付了的,那這些暫估以后就掛在賬上了嗎?
郭老師
05/17 17:08
不會有暫估的呀。借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,怎么會暫估?
84785031
05/17 17:15
我們這個借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款啊 然后開出去發(fā)票 就是借 應(yīng)收賬款 貸庫存商品
郭老師
05/17 17:16
那不對呀,你沒有做收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84785031
05/17 17:16
就是暫估咯 暫估庫存出來
郭老師
05/17 17:18
可是你這個沒有發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本,而且你的庫存商品在貸方
84785031
05/17 17:20
對啊 就是暫估了沒有收到發(fā)票的庫存。才可以結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本
郭老師
05/17 17:21
你好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。這個才是暫股呀。
84785031
05/17 17:23
是啊我只是剛剛沒有寫出來?,F(xiàn)在說的是匯算清繳暫估的問題 。這個暫估分錄是怎么處理呢
郭老師
05/17 17:24
不需要調(diào)整,就做我寫的上面的就行。
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