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老師,增值稅申報(bào)表上這兩個(gè)數(shù)據(jù)不填可以吧

84785017| 提問時(shí)間:2024 05/17 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,你開的是服務(wù)的,不要填寫。
2024 05/17 16:38
84785017
2024 05/17 16:42
開的服務(wù)費(fèi)不應(yīng)該填寫應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
郭老師
2024 05/17 16:43
不屬于這個(gè)勞務(wù),他是加工修理修配勞務(wù)的,13%的稅率的。
84785017
2024 05/17 16:44
好的,我申報(bào)了銷售貨物不開票收入,這個(gè)要填到應(yīng)稅貨物銷售額里吧
郭老師
2024 05/17 16:46
你好對(duì)的 是這么做法
84785017
2024 05/17 17:06
沒有填寫問題大嗎?我上個(gè)月也有申報(bào)了不開票的銷售貨物收入,但是沒有填到主表應(yīng)稅貨物銷售額里,這個(gè)月填了話,本年累計(jì)數(shù)據(jù)就不準(zhǔn),需要更正申報(bào)嗎?
郭老師
2024 05/17 17:08
好,沒有少交稅款,不影響的
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