問題已解決

老師好,我們前五年都是虧損,23年盈利,表格怎么填啊

84785030| 提問時間:05/17 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,使用境內(nèi)彌補所得在2019年對應(yīng)的那一列,第九列應(yīng)該是填寫15423 2.13
05/17 13:28
郭老師
05/17 13:29
然后剩下的在最后一列,當年以后年度彌補的虧損,這里填寫的是正數(shù)
84785030
05/17 13:30
但是就是提交不了
郭老師
05/17 13:30
呵,出現(xiàn)了什么提示的?
84785030
05/17 13:31
異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細表》第6行第1列本年可用于抵扣的應(yīng)納稅所得額-合計金額154232.13必須=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19行納稅調(diào)整后所得154232.13-第20行減:所得減免0.00-第21行減:彌補以前年度虧損154232.13-本表第13行第1列本年實際抵扣應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額-
郭老師
05/17 13:31
你好,你去打開主表保存一下的。
郭老師
05/17 13:31
這里應(yīng)該是系統(tǒng)的問題呀。
84785030
05/17 13:32
搞了二三天了都在這樣
郭老師
05/17 13:33
所有的退出去,重新進。如果還不行的話,你截圖你的彌補虧損明細表,然后再截圖你的主表。
84785030
05/17 13:38
截圖了這樣可以吧
郭老師
05/17 13:40
我看了這兩個是一樣的呀。
84785030
05/17 13:41
我就是不知道問題在哪里
郭老師
05/17 13:42
系統(tǒng)問題,同學(xué),你再退出去多是幾次?
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