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有一張4月的餐飲發(fā)票,還沒有在4月底給員工實際報銷,需要在4月份入賬嗎?怎么做分錄呢?5月份報銷后怎么做賬呢?

84784998| 提問時間:05/17 13:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借管理費用餐飲費 貸銀行存款
05/17 13:00
84784998
05/17 13:16
4月怎么做呢,借其他應(yīng)付 貸管理費用 業(yè)務(wù)招待費?
暖暖老師
05/17 13:18
費用是借方你怎在貸方呢
84784998
05/17 13:19
那應(yīng)該怎么做呢
暖暖老師
05/17 13:19
借管理費用餐飲費 貸其他應(yīng)付款 支付給個人 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784998
05/17 16:20
另外,請問老師,我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同,甲方要求我們開增值稅普票過去,適用多少稅率呢?是6%的服務(wù)費 咨詢費普通發(fā)票嗎?還是有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
暖暖老師
05/17 16:21
我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同6%,這個沒優(yōu)惠
84784998
05/17 16:40
開的是普票,是不是可以走簡易征收 按3%呢?
暖暖老師
05/17 16:40
你需要先去備案這個簡易計征
84784998
05/17 16:41
公司新成立,還沒有相關(guān)業(yè)務(wù)
暖暖老師
05/17 16:42
那可以簡易計征,但是不可以再抵扣進項稅
84784998
05/17 17:00
備案了簡易征收以后,等于是所有的業(yè)務(wù)都按照簡易征收的規(guī)定去執(zhí)行嗎?還是說只有咨詢類之類的合同開票才適用簡易征收呢
暖暖老師
05/17 17:35
一般都簡易計稅了,很少單個
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