問題已解決

老師,非財政撥款結(jié)余使用怎樣做賬

84784985| 提問時間:2024 05/17 10:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
借非財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整/項目間接費用或管理費用等, 貸非財政撥款結(jié)余——累計結(jié)余。
2024 05/17 10:30
84784985
2024 05/17 10:34
資金結(jié)存不用做賬嗎?
宋生老師
2024 05/17 10:41
你好!這個不用單獨做了
84784985
2024 05/17 10:44
那資金結(jié)存不做,最后不就對不起來了
宋生老師
2024 05/17 10:56
你好!你是說,這個累計結(jié)余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)轉(zhuǎn),是這個意思嗎
84784985
2024 05/17 11:03
一般預(yù)算會計做分錄,就是借經(jīng)營支出,貸:資金結(jié)存。要是使用去年的非財政撥款結(jié)余支付費用,像老師那樣做分錄,資金結(jié)存不就不對了嗎?
宋生老師
2024 05/17 11:07
你好!科目不一樣,但是結(jié)果是一樣的。 就是貸方換成你說的這個就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~