問題已解決
我收到個稅申報代扣手續(xù)費返還,申報時填在增值稅一表“未開票收入”里,稅率6%,收到了1116.77元的返還,請問我這個憑證應(yīng)該怎么下?
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速問速答你好,確認增值稅收入,貸,記營業(yè)外收入或其他科目,,,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增稅
05/17 01:04
84784957
05/17 01:06
我填在增值稅一表的,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入吧,不然以后的數(shù)據(jù)帶出來不對吧?
薇老師
05/17 01:08
這個都可以的,看個人習(xí)慣
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