問題已解決

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我看之前財(cái)務(wù)填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報(bào)表里填了出口免稅銷售額,是不是錯(cuò)了?正確怎么處理?

84785023| 提問時(shí)間:05/16 11:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.核對(duì)稅法規(guī)定:首先,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)相關(guān)的稅法規(guī)定,了解企業(yè)的出口銷售額是否符合免稅條件,或者應(yīng)享受何種稅收政策(如退稅政策)。 2.審查業(yè)務(wù)情況:其次,應(yīng)審查企業(yè)的出口業(yè)務(wù)情況,包括出口產(chǎn)品的種類、數(shù)量、金額等,以及是否已按照稅法規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)(如出口退稅備案等)。 3.調(diào)整填寫方式:如果之前的填寫方式存在錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。具體來說,如果出口銷售額不符合免稅條件,或者應(yīng)享受退稅政策而非免稅政策,那么應(yīng)將其從“四免稅列”中刪除,并在相應(yīng)的退稅申報(bào)表中填寫相關(guān)信息。
05/16 11:34
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~