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老師,我們醫(yī)院在成立以前老板自己買的一批藥品,怎么做賬呢

84784984| 提問時間:05/16 10:29
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師
你好,請問開發(fā)票了嗎?
05/16 10:32
84784984
05/16 10:34
沒有開發(fā)票呢 啥都沒有
藍(lán)小天老師
05/16 10:36
需要去開票,如果沒有開票,可以憑清單,借 庫存商品 貸? 應(yīng)付賬款 但是匯算清繳這部門庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要納稅調(diào)增
84784984
05/16 10:39
謝謝老師 我們是做的內(nèi)賬,是給客戶做項目的時候,這些藥品又用掉了,所以這些藥品沒有入庫,這成本結(jié)轉(zhuǎn)也不準(zhǔn)確
84784984
05/16 10:40
不涉及稅費,主要利潤給核對準(zhǔn)確
藍(lán)小天老師
05/16 10:41
不客氣哦,祝你順利,需要入庫,才能準(zhǔn)確反應(yīng)準(zhǔn)確的成本
84784984
05/16 10:48
謝謝老師 就是賬務(wù)不知道該怎么做啊,怎么做分錄
84784984
05/16 10:50
正常的是借庫存商品貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 這應(yīng)該貸啥
藍(lán)小天老師
05/16 10:53
老板代墊的款,會支付給他嗎?
84784984
05/16 11:27
不會,前期有點亂
藍(lán)小天老師
05/16 11:30
先貸其他應(yīng)付款,掛賬
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