問題已解決

老師 這個分錄應該怎么做呢

84784949| 提問時間:2024 05/15 21:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 待處理財產(chǎn)損益 6000 借 累計折舊 4000 貸 固定資產(chǎn) 10000 借 其他應收款 3000 借 管理費用 3000 貸 待處理財產(chǎn)損益 6000
2024 05/15 21:37
84784949
2024 05/15 21:43
這個需要算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
bamboo老師
2024 05/15 21:44
提供沒有給出稅率 所以我沒有考慮進項稅轉(zhuǎn)出
84784949
2024 05/15 21:46
我一開始也是這么寫的 但是看了答案做了進項稅額轉(zhuǎn)出?
bamboo老師
2024 05/15 21:48
您前面有沒有提到增值稅稅率?
84784949
2024 05/15 21:52
沒有提到
84784949
2024 05/15 21:53
還是一二問說了稅就算提到了
bamboo老師
2024 05/15 21:54
第一句話寫了增值稅一般納稅人 那要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理哈
84784949
2024 05/15 21:54
好的 謝謝老師
bamboo老師
2024 05/15 21:58
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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