問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,發(fā)工資時(shí)把為員工繳納的個(gè)稅扣回來(lái)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 18:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)付職工薪酬、工資 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、 銀行存款
05/15 18:44
84785017
05/15 18:47
發(fā)工資時(shí)我要把替員工繳納的個(gè)稅扣回來(lái),是應(yīng)該貸其他應(yīng)收款~個(gè)稅嗎
84785017
05/15 18:48
那計(jì)提個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
84785017
05/15 18:50
老師給個(gè)計(jì)提、繳納、發(fā)工資扣回的個(gè)稅分錄吧
郭老師
05/15 18:50
你好,個(gè)稅,他不通過(guò)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi) 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)里面就包含的個(gè)稅 ?借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
84785017
05/15 18:51
這樣做科目余額表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)有余額
郭老師
05/15 18:54
你好,那你之前繳納的分錄怎么做的?
84785017
05/15 18:54
第一次扣,之前沒(méi)扣過(guò)
84785017
05/15 18:57
不明白,請(qǐng)教老師
郭老師
05/15 18:59
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個(gè)里面就包含的個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款你按照我這個(gè)來(lái)寫(xiě),哪一個(gè)有余額,余額方向在哪里,金額是多少?
84785017
05/15 19:37
第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資總額 第二個(gè)應(yīng)付職工薪酬是個(gè)稅金額嗎
郭老師
05/15 19:39
是的對(duì)的,是這么理解的
84785017
05/15 19:47
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用62470 貸:應(yīng)付職工薪酬62470 計(jì)提個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬6530.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅6530.12 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅6530.12 貸:銀行存款6530.12 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬62470 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅6530.12 銀行存款55939.88 老師看我這樣做對(duì)嗎,這樣應(yīng)交稅費(fèi)有尾巴,應(yīng)付職工薪酬也多出了6530.12,老師給看看
郭老師
05/15 19:52
你具體的工資不對(duì),也沒(méi)有包含個(gè)稅
84785017
05/15 19:59
那個(gè)62470里就包含個(gè)稅
84785017
05/15 20:01
勞駕老師給做分錄吧
郭老師
05/15 20:03
借:管理費(fèi)用62470 貸:應(yīng)付職工薪酬62470 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬62470 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅6530.12 銀行存款55939.88 支付個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅6530.12貸銀行存款。
84785017
05/15 20:23
謝謝老師
郭老師
05/15 20:24
不用客氣,工作愉快。
84785017
05/15 20:25
奉上心意再次感謝老師!
郭老師
05/15 20:30
已經(jīng)收到 非常感謝 不用那么客氣 這都是我們應(yīng)該的
84785017
05/15 21:37
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,交印花稅34.34元,我的會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加34.34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅34.34 支付印花稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅34.34 貸:銀行存款34.34,可是這樣稅金及附加就有余額了,老師給個(gè)您的會(huì)計(jì)分錄吧
郭老師
05/15 21:39
好,這個(gè)稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以啦。
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