問題已解決
老師,我去年有一季度收入很少,免交了47的增值稅,做的營業(yè)外收入,這個可以在匯算時候扣除不
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速問速答不可以的,這個需要正常交所得稅。
05/14 16:16
84784995
05/14 16:18
在這一欄填寫嗎
郭老師
05/14 16:18
好,你已經(jīng)做了營業(yè)外收入,不用單獨再填寫這里了,主表里面的營業(yè)外收入不就可以了。
郭老師
05/14 16:18
做一次的話,這不調(diào)增了嗎。
84784995
05/14 16:47
老師,沒理解到呢
郭老師
05/14 16:49
你好,平時已經(jīng)做了營業(yè)外收入?yún)R算清繳的時候不需要調(diào)整。你的營業(yè)外收入已經(jīng)增加了利潤,已經(jīng)交了所得稅,為什么匯算清繳還要調(diào)整一下?
84784995
05/14 16:52
懂了,謝謝老師
郭老師
05/14 16:52
不用客氣,工作愉快
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