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主營業(yè)務收入這個月負數(shù)了,怎么結轉
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速問速答您好,您的意思是轉到本年利潤嗎
05/14 15:05
84784972
05/14 15:06
紅沖了上個月的加工費
84784972
05/14 15:06
我怎么結轉啊
東老師
05/14 15:06
就按照這個負數(shù)做賬就可以了。
84784972
05/14 15:07
正數(shù)發(fā)票開了1千多的
東老師
05/14 15:07
我不知道你說的結轉指的是結轉上年
84784972
05/14 15:08
情況是這樣的,上個月開錯了發(fā)票,當月紅沖不了,只能下個月紅沖
84784972
05/14 15:08
那我工資,要提的吧
東老師
05/14 15:09
工資正常計提就可以了。
84784972
05/14 15:16
主營業(yè)務成本怎么做
84784972
05/14 15:17
工資和折舊我是放生產(chǎn)成本的
東老師
05/14 15:19
借主營業(yè)務成本-工資 貸銀行存款
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