問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,去年少計(jì)的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額今年調(diào)賬要計(jì)入什么科目?因不滿30萬(wàn)增值稅減免

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年少計(jì)的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是去年的應(yīng)收賬款的 借方也少記了嗎??
05/14 15:01
84785029
05/14 15:14
是的,直接調(diào)增價(jià)稅合計(jì)收入嗎?
鄒老師
05/14 15:15
你好,那現(xiàn)在就是這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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