問(wèn)題已解決

你好老師,出口發(fā)票按FOB價(jià)開(kāi)具,收款收的客戶(hù)的是CIF價(jià),中間差額怎么做賬,中間差額和實(shí)際付的運(yùn)保費(fèi)可能還有差額,因?yàn)闃I(yè)務(wù)會(huì)跟客戶(hù)多要

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
開(kāi)票與收款: 開(kāi)票時(shí),按照FOB價(jià)格記錄應(yīng)收賬款。 收到客戶(hù)CIF價(jià)款的銀行存款時(shí),將其與FOB發(fā)票金額的差異部分暫時(shí)記作其他應(yīng)收款(或預(yù)收賬款)。 支付運(yùn)保費(fèi): 當(dāng)支付運(yùn)保費(fèi)時(shí),將其記錄為其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)。 如果運(yùn)保費(fèi)與中間差額不完全一致,將差額部分繼續(xù)保留在其他應(yīng)收款(或預(yù)收賬款)或其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)中。 發(fā)票與沖賬: 當(dāng)收到報(bào)關(guān)行的發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票金額沖減其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)。 如果實(shí)際支付的運(yùn)保費(fèi)與先前記錄的金額有差異,將差異部分調(diào)整至其他應(yīng)收款(或預(yù)收賬款)或其他應(yīng)付款(或預(yù)付賬款)。 處理額外差額: 如果業(yè)務(wù)中與客戶(hù)協(xié)商多收取的差額部分,應(yīng)將其記錄為其他收入或營(yíng)業(yè)外收入。 如果該差額部分需要退還給客戶(hù),則記錄為其他應(yīng)付款,并在后續(xù)退還給客戶(hù)時(shí)沖減該應(yīng)付款項(xiàng)。 最終沖減: 在所有相關(guān)交易完成后,確保所有應(yīng)收、應(yīng)付賬款都已正確沖減和結(jié)算。
05/14 09:19
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