問(wèn)題已解決
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),是免抵退企業(yè),然后我們有一些國(guó)內(nèi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,這部分技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入抵扣了不用交增值稅,那這部分附加稅要不要補(bǔ)交附加稅
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)是不需要補(bǔ)的,不用的
05/13 16:54
84784959
05/13 16:55
不需要嗎,那是不是內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品才要補(bǔ)?
小鎖老師
05/13 16:56
嗯對(duì),內(nèi)銷(xiāo)的貨物,才需要
84784959
05/13 16:59
還有個(gè)問(wèn)題,我們還有家外貿(mào)企業(yè),有筆貨物出口一部分也出口退稅了,但還剩一些自己研發(fā)領(lǐng)用了,那這部分進(jìn)項(xiàng)怎么處理
小鎖老師
05/13 17:01
這個(gè)的話,不抵扣,做轉(zhuǎn)出的
84784959
05/13 17:02
那稅務(wù)那邊怎么操作,已出口認(rèn)證,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明嗎,還是怎么弄
小鎖老師
05/13 17:04
這個(gè)他們自己會(huì)讓這部分不扣除,然后轉(zhuǎn)出的
84784959
05/13 17:06
是要怎么操作不懂的
小鎖老師
05/13 17:07
就是你不需要操作這個(gè)就可以
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05/13 18:07
那如果生產(chǎn)企業(yè)出口又有貿(mào)易類(lèi)直接出口,這個(gè)退稅怎么操作
小鎖老師
05/13 20:55
那種的話,需要去辦理免抵稅,填寫(xiě)表格才可以
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