問題已解決
請問老師,印花稅補交的是不是應(yīng)該更正往期申報呀?因為我們看了逾期申報里沒有,稅務(wù)讓補繳的,領(lǐng)導說有滯納金也只能補了,但是我不知道在哪個界面更正,具體流程是什么樣的
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速問速答登錄電子稅務(wù)局:首先,您需要登錄到貴公司所使用的電子稅務(wù)局系統(tǒng)。
進入稅費申報及繳納模塊:在電子稅務(wù)局的主界面上,找到并點擊“稅費申報及繳納”模塊。
選擇往期申報更正:在稅費申報及繳納模塊中,找到“往期申報更正”或類似的選項,點擊進入。
查找印花稅申報表:在往期申報更正界面中,您需要找到對應(yīng)的印花稅申報表。這通常是通過選擇稅種和申報期限來篩選的。
進行更正操作:點擊印花稅申報表后的“更正”按鈕,進入更正界面。在這里,您可以對漏報或錯報的印花稅進行補充或修改。
核對信息并保存:在更正界面中,仔細核對修改后的印花稅申報信息,確保無誤后點擊“保存”按鈕。
提交更正申報:保存成功后,按照系統(tǒng)提示提交更正申報。在提交之前,請務(wù)必再次核對信息,確保申報的準確性和完整性。
至于滯納金的問題,由于您已經(jīng)確認需要補繳印花稅并接受滯納金,那么在更正申報時,系統(tǒng)會自動計算并顯示應(yīng)繳納的滯納金金額。您只需按照系統(tǒng)提示的金額進行繳納即可。
2024 05/13 13:44
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