問題已解決
稅務推送的風險提示說成本費用取得發(fā)票金額不足 現(xiàn)在稅務局要求寫說明應該怎么寫
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速問速答您好,先查原因,我們是不是確實有暫估費用沒發(fā)票,寫的就是我們實際情況,
05/12 06:16
84784999
05/12 06:17
下面這個是稅務工作人員發(fā)來的 可是沒看懂
企業(yè)所得稅年度申報表主表營業(yè)成本A,銷售費用B,管理費用C,財務費用D,職工薪酬納稅調增明細表工資薪金支出E,各類基本社會保障性繳款F,住房公積金G,補充養(yǎng)老保險日,補充醫(yī)療保險I,資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表,本年折舊、攤銷額J,資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表資產(chǎn)原值合計減去上一年度該欄次資產(chǎn)原值合計差額資產(chǎn)原值增加L
提取納稅人資產(chǎn)負債表存貨、在建工程期末減期初增額K,測算納稅人應取得發(fā)票數(shù) M=A+B+C+D-E-F- H-I-J+L+K,納稅人當期實際取得發(fā)票數(shù)N(含稅),M-N 為應取得未取得發(fā)票差異額。
廖君老師
05/12 06:27
您好,這個計算確實沒有錯,我們費用里是不是存在沒有發(fā)票但計提了,而且沒有有A105000表30行 (十七)其他? 納稅調增。
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05/12 06:32
實際情況是我們企業(yè)根本沒有做賬 只是在納稅申報 隱約記得有一個月為了投標用把資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)做大了一百萬 現(xiàn)在我們應該怎么寫說明呢
廖君老師
05/12 06:50
您好,對不起,剛才我又斷網(wǎng)了。
哦哦,這個情況可就麻煩了,因為我們寫的說明,稅務還會讓我們提供明細賬來佐證的。
我建議還是更正所得稅匯繳申報表,把這固定資產(chǎn)原值申報不要包含估計的部分,然后說明固定資產(chǎn)申報錯誤,把申報更正前和更正后的報表保存下來,連同說明一起發(fā)給專管員
84784999
05/12 06:52
匯算清繳時我沒有填涉及固定資產(chǎn)的表
廖君老師
05/12 06:57
您好,負債表的固定資產(chǎn)有吧,這個也不能填
84784999
05/12 07:02
資產(chǎn)負債表有固定資產(chǎn) 鑒于這種情況現(xiàn)在應該怎么寫說明呢
廖君老師
05/12 07:04
您好,我們的固定資產(chǎn)金額本來就是虛的,寫購入資產(chǎn)沒有取得發(fā)票,已在賬上調整
84784999
05/12 07:20
然后企業(yè)所得稅匯算清繳調增嗎 補交5萬左右的稅款
廖君老師
05/12 07:34
您好,我們的固定資產(chǎn)有折舊的話,這個要調增,沒有5萬的稅款(只調增影響利潤的部分)
84784999
05/12 07:36
老師您好 稅管員發(fā)的發(fā)那文字我確實沒看懂 實際情況就是上面說的那樣 現(xiàn)在我怎么寫這個情況說明才能應對過去呢
廖君老師
05/12 07:41
您好,我們的情況很難應對過去,我被查3次,這些說明之后,還要提供賬務賬套里的數(shù)據(jù)的,
現(xiàn)在您只能寫上沒有發(fā)票已調整,稅務可能會來查賬的,說明只是第一步
84784999
05/12 08:02
謝謝老師
廖君老師
05/12 08:10
朋友您好,您太客氣了
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