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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報表填寫的時候,報關單出口日期是2024.2.16,開出口發(fā)票日期是2024.3.26;想問下批次的話可以是202402001么?還是202403001?

84784960| 提問時間:05/11 10:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.如果退稅申報是在2024年2月進行的,即使發(fā)票開具日期在3月,您也應選擇以2月為基準的批次,即“202402001”。 2.如果退稅申報是在2024年3月或之后進行的,那么您應該選擇以3月為基準的批次,即“202403001”。
05/11 10:41
84784960
05/11 10:55
就是沒在電子稅務局中錄入申報明細表,那這樣的話錄入的時候申報批次選擇202403001是吧?
樸老師
05/11 10:58
同學你好 對的 是這樣
84784960
05/11 11:14
那3月開完出口發(fā)票,沒有在3月錄入退稅申報明細表,我在這個月5月錄入時時候錄入的申報批次是什么呢?
樸老師
05/11 11:17
同學你好 202405001 五月的話是這樣
84784960
05/11 11:34
這個報關單是本來要4月份錄退稅申報表的,然后4月忙就沒錄,如果這個月錄得時候批次是202404001會有什么影響么?
樸老師
05/11 11:40
同學你好 只要收集齊退稅資料就可以退稅
84784960
05/11 11:46
那我這個月填寫申報明細表批次寫202404001也可以是吧?
樸老師
05/11 11:50
同學你好 對的 這個可以的
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