問題已解決

老師,請問一下我們公司交電費是113元(含稅13%發(fā)票)一般納納稅人,收到租戶電費130元(含稅9%發(fā)票),我要如何做賬?如何交這增值稅?

84785021| 提問時間:2024 05/11 10:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
收到的計入其他業(yè)務收入。支付的計入其他業(yè)務成本
2024 05/11 10:24
84785021
2024 05/11 10:49
如果交電費時已將電費全部先做了管理費用,有一部分是我們公司自己的,那收到租戶這部分的電費成本及稅要如何計算,是否沖銷管理費用,做進項轉出?
84785021
2024 05/11 10:51
例如200元的電費,有50元是公司自己的,剩下的期他業(yè)務成本的話,進項稅要轉出來嗎
家權老師
2024 05/11 10:51
分攤一下,出租部分計入其他業(yè)務成本,自用部分計入管理費用。
84785021
2024 05/11 11:56
出租部分入成本的金額包含的進項稅是否要轉出來
家權老師
2024 05/11 11:57
那個進項稅是可以抵扣的
84785021
2024 05/11 12:03
也就是說可以不用再轉出來了是吧,麻煩老師看一下圖片我這樣做是否有問題
家權老師
2024 05/11 12:04
不需要轉出的,因為正常銷售了有銷項稅的
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