問題已解決

您好,2023年重新開賬,以前會計(jì)憑證他不給,他的報(bào)表銀行余額和流水上的也不符合,我是要按實(shí)際銀行余額建賬,對嗎?科目其他的科目余額還是按他申報(bào)的數(shù)據(jù)錄期初數(shù)嗎?

84784972| 提問時(shí)間:05/10 20:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 是的,按照實(shí)際金額入賬
05/10 20:58
84784972
05/10 21:00
其他科目余額該怎么取數(shù)?
冉老師
05/10 21:01
要捋一下其他科目的余額
84784972
05/10 21:02
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付賬款沒有明細(xì)科目該怎么做賬務(wù)?
84784972
05/10 21:05
我打印了他在電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行2023年的流水,回單,老板有個前會計(jì)以前發(fā)總賬,明細(xì)賬,我手上再沒有其它資料,我該怎么捋賬,做賬?
冉老師
05/10 21:11
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付賬款沒有明細(xì)科目該怎么做賬務(wù)? 可以跟各個客戶發(fā)函確認(rèn)
84784972
05/10 21:13
發(fā)函確認(rèn)后,按確認(rèn)金額入賬,他的對不上的數(shù)據(jù)就不用再沿用了吧?
冉老師
05/10 21:14
老師建議主要捋順資產(chǎn),負(fù)債科目
84784972
05/10 21:35
他報(bào)表上的數(shù)字到底用不用了?
冉老師
05/10 21:36
報(bào)表的數(shù)據(jù)一般是可以用的
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