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員工掛賬用工資抵,怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/10 16:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款
2024 05/10 16:47
84784960
2024 05/11 10:31
但是員工工資沒(méi)發(fā),沒(méi)走銀行賬,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)里面需要加上掛賬的那部分的金額嗎?那應(yīng)付職工薪酬需要計(jì)提嗎
微微老師
2024 05/11 10:34
您好,應(yīng)付職工薪酬需要計(jì)提的呢。
84784960
2024 05/11 10:38
好的,謝謝
微微老師
2024 05/11 10:44
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
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