問題已解決

老師,我們公司個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)沒有給會(huì)計(jì),現(xiàn)在申報(bào)增值稅,哪里不對(duì),幫我看看

84785035| 提問時(shí)間:2024 05/10 09:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你一般納稅人; 是否開票給稅務(wù)局; 好判斷怎么報(bào)數(shù)據(jù) ;如果沒有開票;在未開票欄次里面 6%里面去報(bào)增值稅?
2024 05/10 09:05
84785035
2024 05/10 09:07
表三也要填寫嗎?這樣對(duì)嗎
meizi老師
2024 05/10 09:08
你好; 表三一般不寫的; 就在你的銷項(xiàng)稅表里面去寫;?
84785035
2024 05/10 09:11
不報(bào),過不了
meizi老師
2024 05/10 09:12
你好; 我們系統(tǒng)都沒有提示這個(gè); 我當(dāng)時(shí)報(bào)的時(shí)候沒有寫表三; 如果你地方系統(tǒng)限制了; 你就寫在服務(wù)欄次去報(bào)??
84785035
2024 05/10 09:13
表一里面,未開票欄,我是填在簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅那里
meizi老師
2024 05/10 09:13
你好; 一般計(jì)稅里面 ;這個(gè)不屬于簡易計(jì)稅的??
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