問題已解決

四月末做賬,發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額是20000進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,增值稅是15000,該怎么做賬?需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅15000嗎?需要計(jì)提地稅嗎?

84784972| 提問時(shí)間:05/09 12:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅15000嗎? 需要的 計(jì)提附加稅
05/09 12:52
84784972
05/09 12:54
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么計(jì)提?分錄可以寫出來嗎?老師
小菲老師
05/09 12:54
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
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