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貨已入庫(kù),款已付,稅票未到賬務(wù)處理,跨年怎么處理

84784948| 提問時(shí)間:05/08 16:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,上年12月計(jì)提未稅部分的成本費(fèi)用 借:原材料等 貸:銀行 下年發(fā)票收到先沖回 借:原材料等 (負(fù)) 貸:銀行 (負(fù)) 借:原材料等 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 不要怕銀行有2個(gè),一正一負(fù)是0的,不影響什么,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法,不用計(jì)算,也不用想是是什么科目
05/08 16:53
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